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如何进行金蝶K3跨年度反结账

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问题更新日期:2024-04-23 19:22:42

问题描述

如何进行金蝶K3跨年度反结账,麻烦给回复
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1、检查凭证:要求上下两年凭证无误,账务严谨,这是反结账的前提条件。

2、反结账:依据凭证完整性和准确性,去系统里进行反结账,如金蝶K3,在财务管理-凭证处完成反结账工作,在凭证管理里反结账,包括结转损益、调项等操作。

3、生成年初余额:反结账完成后,系统会生成上一年度期末科目余额,作为新年度科目记帐的年初余额,检查余额是否正确,成败在此一举。