如何冲销SAP系统的凭证
问题描述
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SAP凭证冲销;如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。
在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。;如果属于清账凭证,冲销只有在清账被重新设置后才能执行;凭证的冲销:方法一;如果要冲销已经清账的凭证,需要首先重置清账时产生的清账凭证。;菜单路径:会计核算财务会计总分类账凭证重置已结清项目 事务代码:FBRA;选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证,它们出现在未清项目里;选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。 如果选择“重置并冲销”,需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。;;;凭证的冲销:方法二;若将清账的凭证只进行重置后,应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证,可以直接在这里进行凭证的冲销。;菜单路径:会计核算--->财务会计--->总分类账--->凭证--->冲销--->单一冲销 ;事务代码:FB08冲销原因;当前期间的实际回转即当期红字冲销:冲销的是当期凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反。;关闭期间实际回转 即可选会计期红字冲销:冲销的是以前期间凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反。
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