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我暂估做账,又结转成本了,下月发票回来,我怎么冲成本,暂估的数和回来发票的数不一样,怎么调成本

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问题更新日期:2024-04-26 18:59:17

问题描述

我暂估做账,又结转成本了,下月发票回来,我怎么冲成本,暂估的数和回来发票的数不一样,怎么调成本,麻烦给回复
精选答案
最佳答案

先在财务软件里录一张入库调整单调整入库金额差异,将差异生成应付账款凭证,这样入库就对上了,再根据账上结存商品金额和按发票价格算出的实际应结存金额,将差异生成一张出库调整单,本月结转成本时勾选上这张调整单就好了。

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