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老师年底同一个公司的预付借方是-20000应付贷方是-15000我这个年底需要合并吗怎么做分录

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问题更新日期:2024-03-04 03:43:02

问题描述

老师年底同一个公司的预付借方是-20000应付贷方是-15000我这个年底需要合并吗怎么做分录希望能解答下
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可以只在报表上合并这数据不用调整帐套,如果以后不再使用就把预付账款科目余额调整到应付帐款科目下核算就可以,借:预付账款20000 贷:应付账款20000

其他回答

那要是合并分录摘要怎么写能清楚

其他回答

老师一个公司的好几个合同有预付款的有应付的做账是用一个应付账款核算还是用应付账款和预付账款两个核算

其他回答

同一家公司这种预付和应付做账的时候都成负数了年底需要怎么弄

其他回答

调整账面余额就可以,前提是这是同一家单位。