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老师预付账款暂估入库回发票都怎么做会计分录啊

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问题更新日期:2024-03-04 11:21:03

问题描述

老师预付账款暂估入库回发票都怎么做会计分录啊,麻烦给回复
精选答案
最佳答案

暂估入库,一般在月底做计提一笔,月头按原上月计提的金额全部原金额冲销。

其他回答

老师您帮我看看这个做有问题吗,1、预付货款时借:预付账款 贷:银行存款2、收到商品借:库存商品 贷:应付账款-估价入库3、回发票时借:应付账款-估价入库 贷:预付账款老师你帮我看看预付账款跟应付账款-估价入库这样用行吗

其他回答

这样做是可以的。只是如果未收发票是,如果做资产负债表,要把应付账款-估价入库和预付账款对冲。