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当期应交增值税1=当期销税额―当期进税额+当期进项税额转出―上月留底为什么要加当期进项转出呢

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问题更新日期:2024-03-05 06:43:11

问题描述

当期应交增值税1=当期销税额―当期进税额+当期进项税额转出―上月留底为什么要加当期进项转出呢,在线求解答
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进项税转出就是因为税局不允许你抵扣,所以要转出来交税。

比如企业用于招待收到的专票当时认证抵扣了,那么就要做进项税额转出。