全站数据
8 4 2 0 5 8 1

这种情况怎么处理呢

审计圈 | 简单学习,快乐成才!         
问题更新日期:2024-03-07 13:04:03

问题描述

这种情况怎么处理呢希望能解答下
精选答案
最佳答案

您好!你计入预付账款60万,然后每个月摊销就可以了,至于发票,你可以计入贴在第一个月摊销的时候。

以后再次摊销的时候,在摘要上面写一下发票贴在哪里。

随机推荐