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老师我做的分录先计提在发借管理费用-10000贷应付职工薪酬-工资10000借应付职工薪酬-工资10000贷库存现金10000对吗

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问题更新日期:2024-03-07 13:54:13

问题描述

老师我做的分录先计提在发借管理费用-10000贷应付职工薪酬-工资10000借应付职工薪酬-工资10000贷库存现金10000对吗希望能解答下
精选答案
最佳答案

您好!对的。

其他回答

老师那答案怎么不对呢?答案直接就是借应付职工薪酬贷库存现金不是都得先计提吗?

其他回答

没有之前是借别人的钱发工资然后就发了,老师是不是发工资的时候必须先计提,不计提不行?

其他回答

您好!这个估计是之前有计提过了,现在只是发放吧。

其他回答

您好!正常都是需要计提的。不过有的企业当月支付当月的工资的就没有计提。