采购入库流程和财务做账流程
问题描述
- 精选答案
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根据付款时机的不同,主要有两种采购入库类型:现购和赊购
①现购:一手交钱,一手交货,货款当面结清。
②赊购:购销双方利用商业信用交易,先接收货物,再支付账款。
现购就像我们去超市买东西,想要把商品拿走,必须先支付。赊购就像我们小时候去隔壁王叔叔的小卖部买雪糕,先记账,等拿到零花钱了再补上。
企业与企业之间的采购行为,赊购比较常见,购销双方基于采购合同送货,到达账期后,再支付采购账款。赊购模式下,因为钱货不同步,在进行财务记账时,就会出现应付账款和暂估入库等一系列财务行为。
采购入库业务与财务全流程(赊购)
①采购员发起采购申请,审批通过后,开始和供应商谈判、签合同;
②有些采购需要支付预付款,供应商才发货,这时,需要先向财务申请支付预付款;
③供应商送货到指定仓库,仓库收货入库后,财务以入库明细做暂估入库,核算存货成本;
④供应商的发票送达财务以后,生成应付单冲暂估,出纳基于应付单给供应商支付余款。
在财务处理的过程中,预付款、应付款、付款和存货都会生成对应的总账凭证。
02 退供应商与财务核算全流程
如果采购的商品卖不动,或者出现了质量问题,按照采购合同约定,如果供应商愿意接收退货的话,可以对商品进行退供应商。退供应商是采购入库的逆向流程,即公司将商品发给供应商,供应商把钱退给公司。
▲退供应商业务与财务全流程(赊购)
①采购员发起退供应商申请,在系统中创建退供单,退供单一般需要指定退供的批次,可以基于原采购入库单创建,也可以基于商品的批次库存创建;
②仓库接到退供单以后,按照需要退供的商品明细拣货发货,发货明细回传采购系统;
③供应商收到商品以后,办理退款(前提是已经收到了企业的采购付款);
④财务基于发货明细对应付账款进行冲红处理,并生成总账凭证
▲采购入库单据流向
①采购员创建采购订单后,采购系统中会生成一张采购单,记录向供应商采购的商品和采购成本等信息;
②库房收到供应商的来货后操作入库,会生成仓库的入库单,记录实际入库的商品批次、数量信息,此入库信息也会同步给采购系统和财务系统;
③财务系统基于入库明细和采购成本生成向供应商付款的应付单,应付单记录应该向供应商支付的款项,以及已经支付和结算的款项信息;
④到账期后,需要向供应商付款,采购员(或财务)会基于应付单提交付款申请,申请财务付款。付款申请单记录本次需要向供应商支付的款项,需要关联应付单;
⑤财务出纳基于付款申请单x向供应商支付应付账款,生成付款单,并将付款单与发票进行核销。付款单记录付款人、付款金额和付款方式等信息。
- 其他回答
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根据该题所述,企业单位的采购入库流程为:检验(化验)、过磅、入库、卸装。在财务做账时,流程为:凭入库单记账联填制报销单、经仓储保管部门领导签字后交财务负责人签批、交财务部门账务处理、付款,财务部门账务处理为,借记库存商品,贷记应付账款或银行存款。
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