单位交的残疾人就业保障金的会计分录该怎么做
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借管理费用贷银行存款;不需要摊销。
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借管理费用贷银行存款;不需要摊销。
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借;原材料贷;应付账款等科目按道理有发票,送货单配合作为原始凭证
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您好!这种费用没有发票不能入账的。
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保存凭证,审核凭证。
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可以记入其他货币资产和银行存款中核算
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计入贷方财务费用
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服务业是最不好做的,你做的怎么样都会有人嫌弃,老板给你工资想让你多干活,客人花钱买服务想要一个好的态度,这取决于个人,眼皮活一点,看到活不要让老板安排自己做了,见了客人态度一定要好,要有耐心,微笑服务,一定不能让客人投诉,投诉了就完了,主要
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您好!这个电费到底是怎么个流程呢。到底谁付钱呢
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好好学习,考个好高中,让篮球当做最好的娱乐项目,回归现实,我15岁时候183,中学时候校队主力小前锋,不打市里比赛不知道自己有多矮,记着中学组传统校和22中打(四中、师大附、首师附、密云二中等都是传统强队平均身高都很高!),平均身高矮了差不
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借款时候分三次借其他应收款贷银行存款还款时候借银行存款贷其他应收款
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一般根据已经发生的成本占总成本的比例来确认完工进度
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借;银行存款贷;其他应付款
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不需要做分录
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您好!冲减财务费用就可以了。
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借;在建工程贷;应付利息
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借记“结余分配”科目,贷记“事业基金——般基金”科目。
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借;主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)贷;应收账款等科目不用拿出来
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那你就要对你的往来账,看看是从哪一个年度开始的就从哪一年开始对,对出来如果是凭证做错了直接冲红这张就好了,冲一张凭证都是要有根据的,不能随便冲,否则审计的时候会有问题。
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借;银行存款贷;其他应付款借;应付账款贷;银行存款
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分装过程不涉及分录