各种记帐凭证后面附什么原始单据
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凭证附件(原始单据)包括两方面:自制单据和外来单据。自制单据包括:工资表、入库单、出库单、借款单、各种计提的自制表格、相应文件、收据等等。外来的单据包括:发票、销售清单、合同、协议、银行进帐单、提货单、利息单、行政单位开具的事业收费凭证、完
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凭证附件(原始单据)包括两方面:自制单据和外来单据。自制单据包括:工资表、入库单、出库单、借款单、各种计提的自制表格、相应文件、收据等等。外来的单据包括:发票、销售清单、合同、协议、银行进帐单、提货单、利息单、行政单位开具的事业收费凭证、完
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用友财务软件,已使用后如果要修改科目初始余额需按以下几个步骤:1、将已月结的期间一直反到启用期间2、然后反记启用期间的会计凭证3、反帐后打开科目余额初始窗口即可进行修改(如果未完全反记帐所有会计凭证时科目余额初始窗口是不允许进行修改的)
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必须有会计主管、记账、审核、出纳、制单等有关人员的签章。但是业务经办人无需在记账凭证上面签名或印章。经办人在原始单据上签名就可以了。相关规定:记账凭证是登记账簿的依据,为了保证账簿记录的准确性,记账凭证必须具有下列基本内容:1、记账凭证名称
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如果你是幼儿园的会计当然需要进行帐务处理
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通过委托加工物资核算
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不属于哦~~~~~~~~~~
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财务费用
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借;管理费用库存现金贷;其他应收款
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!需要有一名中级会计师。其他没有什么特别的。上岗的人员有从业证就可以了
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用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。 2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6
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为便于理解,以示例方式进行说明。例如:在记-5和记-6号凭证之间插入一张新的凭证,插入的新凭证号为记-6,原来的记-6及其之后的凭证号依次往后顺延,操作方法如下:点击凭证列表工作栏中的【插入凭证】,在打开的对话框中选择为“将上述期间的6号凭
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购入原料时:借:原材料 贷:银存、应付帐款等科目出库委外时借:委托加工物资 贷:原材料结算加工费时(忽略税金)借:原材料、自制半成品或库存商品等存货科目 贷:委托加工物资
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在建工程购入材料发票的发票一定要,工资用工资表就行了,除些以外,还需要以下资料:固定资产完工后,要有工程验收记录、工程结算单(竣工结算单),需要强制检测安全性的固定资产(如压力管道、配电设备等)还必须取得相关主管部门的检查认定报告。以上单据
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是你帮别人代理记账,还是找人家给你代理记账
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要分开记账的,也要分别核算成本
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按以下步骤操作: 1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
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银行回单是银行收支的原始凭单。银行收款:和客户往来款的,记入银行存款,冲应收账款和个人往来款的,是借款还是哪种情况,要分清业务类型入账。银行支出回单:付供货商的款,借应付账款,贷银行存款和个人的往来款,如收款一样,分清业务入账。另还有银行手
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结算方式一般有支票 就写支票号 汇款就写回单号但现大会计大多不写 对上账就OK啦 作用不大右上角的字号是收付转多少多少号 通用记账凭证也不用写 只写个凭证编号就OK
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一张原始凭证重复记账的处理办法,用红色笔冲减多记的账。一张原始凭证只能记一次账,并且原始凭证附在记账凭证背面,所以,无原始凭证的记账凭证作废。并在科目台账中更改记入的账目。
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发票均需盖发票专用章才有效。