金蝶在线会计如何反结账
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按照步骤操作:1、选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。3:在系统设置中,把修改的用橡皮擦工具擦除,审核人把修改的凭证再审核
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按照步骤操作:1、选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。3:在系统设置中,把修改的用橡皮擦工具擦除,审核人把修改的凭证再审核
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1、反结账:登录-财务会计-总账-期末,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入主管口令。2、反记账:登录-财务会计-总账-期末-对账,按“Ctrl+H”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账-
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月末结账1,用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”图标3,点击“对账”4,确认所有的前面都有“Y”后点击“下一步”6,提示“工作检查完成,可以结账”后点击“结账”即可反结账1,用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账
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具体的方法如下:1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或
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反结账是指将已经结算的账目进行修改和取消,使其恢复到未结算的状态。在企友中进行反结账操作可以通过以下步骤实现:进入财务管理模块,选择“账簿管理”,找到已结账的账目,点击“反结账”按钮进行操作。在反结账时需要注意,修改后的账目可能会导致财务报
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U8是一个会计软件,反结账和反记账是会计核算中的概念,需要根据具体的情况进行操作。以下是一些可能的操作步骤:反结账:1. 打开U8软件,进入财务管理模块;2. 选择需要反结账的账期,点击“反结账”按钮;3. 系统会提示确认是否反结账,确认后
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1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击该图标。2、如果想取消20XX年X月份的结账,选择20XX年X月份后,出现蓝条,以示选取成功。3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口
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亿企赢已结账后,无法直接反结账。需要按照以下步骤进行操作:1. 打开亿企赢账户,进入“财务”模块,在“凭证管理”中找到已结账的凭证;2. 点击凭证右侧的“反审核”按钮,将已审核的凭证重新变成未审核状态;3. 在未审核状态下,对凭证进行修改或
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步骤/方式1金蝶账套年结后怎么反结账打开金蝶财务软件,输入用户名、密码,点击登录。步骤/方式2查看账务处理是否为年度第1期,如果不是先反结账到第1期。步骤/方式3之后点击账务处理。步骤/方式4点击期末结账步骤/方式5点击反结账,再点击开始。
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金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反过账操作方法
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1、金蝶迷你版V9.1之前的版本,是通过快捷键的方式反结账Ctrl+F12,如果要修改数据,反结账之后还要反过账Ctrl+F11,如果凭证审核了,记得反审核。2、迷你版9.1之后的产品点击结账,点下一步,会出现反结账的功能按钮。3、反结账之
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要在用友T3系统中进行反记账,您可以按照以下步骤操作:1. 登录用友T3系统,并选择财务模块(如总账)。2. 进入总账模块后,在菜单或工具栏中找到“查询”或“凭证查询”选项,选择要反记账的凭证。3. 打开凭证后,在凭证详情页面中,查找并点击
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方法如下:1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12
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站点互斥:启用模块是独占及任务,需要所有人退出该账套才能修改1.有其他人员正在使用。退出账套2.所有人已经退出账套。系统管理查看正在使用的站点,视图-清理异常任务或当前任务3.任务清理不了。需要工具清理或者等系统自动清理(时间不一定)
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管家婆普及版没有反结存功能,1.根据您的需要可以红冲单据、或恢复以前的数据,看看能不能解决,2.升级到辉煌366系列,可以反月结存、反 年结存的。
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请问是付么财务软件,,
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一,反结账。用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。2. 如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。3. 在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入
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金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反过账操作方法
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第一步 按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】。第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。总账结账与反结账 总账结账: 登录金蝶软件,进入
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反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程为:依次点击总账、期末、对账;在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,再点击“确定”;再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态;根据需要选择“最近一次记账前状态”;选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输