长期股权投资时投资资产评估增值怎么做帐
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不进行账务处理
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不进行账务处理
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借管理费用-办公费贷库存现金
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借;库存商品等科目应交税费-应交增值税(进项税额)贷;应付账款等科目
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您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用, 贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额), 贷:营业外收入
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借应交税费应交企业所得税贷银行存款。
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
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如果是商品借:库存商品应交税费—增值税(进项) 贷:应付账款(或银行存款)
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借;管理费用等科目贷;应付职工薪酬-福利费借;应付职工薪酬-福利费贷;银行存款等科目
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收到时可以记入其他应付款,然后不给员工了,可以记入营业外收入
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之前有计提吗
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做入其他应收款
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您好!借应收票据贷应收账款等。
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借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税
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可以如固定资产哦~~~~~~
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个人信用卡借费用科目-业务招待费贷现金
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根据实际业务,如实做账即可,已经开票后已经无法变更
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借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税收到款时候借银行存款贷应收账款
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借固定资产贷银行存款
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正常来说要做无票收入的借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税如果你不想做无票收入就挂往来,其他应付款然后现金冲掉,不过也是有风险的
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计入应付职工薪酬-福利费