交税滞纳金如何做账
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借;营业外支出贷;银行存款
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借;营业外支出贷;银行存款
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借;本年利润贷;营业外支出
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您好!跟正数发票一样做账,只是金额写负数。
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您好!借:应收票据 贷:应收账款等。
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外帐是需要按规定取得发票的
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借;原材料等科目贷;应付票据该财务章,法人代表私章填写公司名称,出票日期,收款人等
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您好!一般来讲,收据不是正规有效的凭据,不能拿来入账。
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借;其他应收款贷;应付职工薪酬借;应付职工薪酬贷;其他应收款
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营改增刚刚开始,有些细则还在补充阶段,不知道你是小规模还是一般纳税人
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借:管理费用 贷:现金全额抵扣时,借:应交税费~减免税额 贷:管理费用或营业外收入
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开票后确认收入,开发产品没有结转,可以先根据工程进度,合同成本预算等暂估成本。
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需要做账的会有个体户的生产经营所得,看是核定征收,还是查账征收了
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您好!正常是不可以的。
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借;管理费用等科目贷;应付职工薪酬
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您好!跟正数发票是一样的,只是金额写负数。
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借;应付职工薪酬3200贷;银行存款1200其他应收款2000
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借;应付账款等科目贷;原材料等科目应交税费-应交增值税(进项税额)
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入库,借:原材料 贷:应付账款,出库,借:生产成本 贷:原材料
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您好!做外账是不允许的。都要正规票据。
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外账凭票做账,内账可以!