国际四大审计公司是什么
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四大是指国际四大会计师事务所,普华永道、安永、德勤、毕马威,他们和其他的中小型事务所是审计上市公司、有限责任公司的,企业每年年底出具年报,必须经过会计师事务所审计,这是法律规定的,政府审计主要是审计政府机关,有审计署做的,所以说,事务所是政
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四大是指国际四大会计师事务所,普华永道、安永、德勤、毕马威,他们和其他的中小型事务所是审计上市公司、有限责任公司的,企业每年年底出具年报,必须经过会计师事务所审计,这是法律规定的,政府审计主要是审计政府机关,有审计署做的,所以说,事务所是政
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审计的基础流程:1、确定审计的目标 2、了解内部控制制度,并予以描述 3、内部控制制度的初步评价 4、符合性测试 5、符合性测试结果的评价 6、实质性测试 7、实质性测试结果的评价 8、撰写审计报告 优点:一方面当大大减少审计工作中取得审计
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冬天穿着毛茸茸的大棉袄像一只大狗熊
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因为固体与液体分子间的间隙比气体小,因此作用力就要比气体大。这是成反比的。 粒子越致密,其间作用力越强.固体最致密,液体其次,气体最稀薄,因此固>液>气。液态物质中,分子没有固定的位置,运动比较自由,粒子间的作用力比固体的小.分
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专科的什么专业可以报考本科的审计学专业,由于专科专升本,摁摁,专升本的情况下,必须是相近专业,不能跨专业进行考试,所以说呃呃,要不报考本科的审计专业必须是。嗯,必须是呃和审计相关的,比如会计,财务管理和呃和审计相关的专业可以考本科的呃,专是
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审计专升本可以报考审计学,会计学,财务管理,大数据与会计、财税大数据应用等本专业;也可以跨专业报考金融,贸易,电商网络,营销等
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会计与审计类包括会计(学),审计(实务),财务管理,财务会计(教育),国际会计,会计(财务)电算化、注册会计师,会计与统计核算,财务信息管理,工业(企业)会计等各类专业会计。
高考报考
...及会计学的专业:这是核心专业,专注于财务报表编制、审计、成本管理、税务筹划、内部控制、财务风险管理等方面的研究。利用计算机技术进行会计记录、处理和分析。研究审计理论和方法,包括财务报表审计、内部审计、...
高考报考
审计与监察专业主要学习以下方面的基本知识和技能:包括管理学原理、管理信息系统等,学习管理的基本理论和方法,以及信息系统在管理中的应用。涵盖微观经济学和宏观经济学,了解市场经济的基本原理和宏观经济运行规...
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学校本一专业(含方向)有16个。文理兼招专业有:审计学、会计学、财务管理、金融学、保险、信用管理、投资学、经济学、国际经济与贸易、财政学、税务、法学、法学(法务会计);理科专业有:工程管理(工程审计)、数学与应用数学(数理金融)、统计学。
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铜陵学院审计专业属于财政经济学院,现任院长是徐诗举教授。铜陵学院是安徽省教育厅直属普通高校,以财经学科为突出的综合性高校,具有硕士学位授予点,财经学科是该校的优势学科,发展分化为财政经济学院、金融学院、工商管理学院等,审计专业从原经济学院独
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主要有:审计师证书、注册会计师证书、英语等级证书、造价工程师证书、注册税务师、会计证、经济师职称证书、计算机等级证书、资产评估师证书、预算员证书等都值得报考,为毕业就业多创造条件。
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审计专业在大学考注册税务师;注册会计师;注册审计师。初、中级考试科目为《审计专业相关知识》和《审计理论与实务》,高级审计师考试科目为《经济理论与宏观经济政策》和《审计理论与审计案例分析》。
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审计属于财经商贸门类,财务会计学科大类。专业培养目标:培养面向基层、面向管理一线、牢固掌握相应的专业知识和专业技能,具有扎实的财会、审计专业知识,熟练掌握企业会计手工和微机操作基本技能、审计技能,既有一定财会、审计理论水平,又有较强的动手能
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NC(New Century)软件是用友软件公司面向高端市场的ERP产品,该产品以“协同商务、集中管理”为设计理念,为集团企业提供了包括集团财务、管理会计、集团资金管理、集团供应、集团分销、多工厂制造、集团人力资源、分析决策等完整的管理解决
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安徽审计职业学院位于中国安徽省合肥市长江西路99号。如果您需要更详细的导航指引,请告诉我您当前所在的位置,我可以为您提供更准确的路线信息。
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审计分好几种,有内部审计和外部审计,内部审计一般是企业内部特别是集团公司对下属分公司进行业务审核,一般是由集团会计来进行,有的大集团也会单独成立审计部门独立于会计部门之外。外部审计主要是单位向外部报送材料数据时由有相关专业资格的审计人员对数
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您好!审计依据是指查明审计客体的行为规范,是据以作出审计结论、提出处理意见和建议的客观尺度。审计依据的涵义审计依据与审计准则的关系是:审计依据包含审计准则,审计准则是审计依据的重要组成部分。审计依据的特点是层次性、相关性、地域性、时效性。选
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审计报告是具有审计资格的会计师事务所的注册会计师出具的关于企业会计的基础工作即计量,记账,核算,会计档案等会计工作是否符合会计制度,企业的内控制度是否健全等事项的报告,是对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出的客观评价。
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审计抽样,是指注册会计师在实施审计程序时,从审计对象总体中选取一定数量的样本进行测试,并根据测试结果,推断审计对象总体特征的一种方法。