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现在员工福利怎么做分录

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不用计提福利费,也就是说发放当月工资时就不计提不做了,当发生福利费开支,再入应付职工薪酬科目,然后转管理费用-福利费.具体分录:发生时:借:应付职工薪酬-福利费贷:银行存款(或现金)结转时:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费

这个是怎么做分录呢

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借其他应收款1000贷银行存款1000借管理费用2400贷其他应收款1000银行存款1400

探亲路费怎么做分录呀

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借;管理费用-福利费等贷;应付职工薪酬——福利费借;应付职工薪酬——福利费贷;库存现金等科目

员工预支工资怎么做分录

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借:其他应收款--某某 贷:现金视同借款处理发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款--某某

库存商品销售怎么做分录

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借;应收账款等科目贷;主营业务收入应交税费-应交增值税借;主营业务成本贷;库存商品