有关【收到专项拨款怎么做】的内容

收到增值税发票,如果增值税发票金额与入库单不一致,应该怎么做帐

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1,您应当作出如下的会计分录:借:库存商品-商品借:应交税金-增-进项 增值税额 贷:应付账款 2,请业务员提供采购单,对方单位的出库单,看和发票上的数量是否一致。不一致,那就要和对方单位联系,确认情况后,退回发票,要求对方重开。如果提

收到的发票抬头开的是我们公司但账不是从我们公司走的购买的原材料/固定资产等也没有实际的收到我要怎么做账啊

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建议不要这样操作,这样操作确实让财务人员很难处理,如果确实需要操作,只能按发票内容记入相关科目,原材料慢慢消耗,变成产品出售,固定资产挂入账上,慢慢折旧,对应科目记入应付账款或者直接用现金进行调整了。别的也没有什么好的方法。