收到员工罚款分录怎么做
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借:现金 贷:营业外收入
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借:现金 贷:营业外收入
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收到支票时不做账,等进账时再做。
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借;银行存款贷;实收资本
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借;应收票据贷;应收账款等科目
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借;应收票据贷;主营业务收入应交税费等科目
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做营业外收入
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计入货物成本借;库存商品贷;银行存款等科目
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借;银行存款贷;实收资本
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借;管理费用应交税费-应交增值税(进项税额)贷;银行存款等科目
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借:应收账款-支付宝 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税
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借;银行存款贷;工程结算
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企业收到罚款收入属于营业外收入,贷方表示增加,所以分录:借:银行存款、现金等贷:营业外收入—罚款收入营业外收入是指企业确认与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。营业外收入并不是由企业经营资金耗费所产生的,不需要企业付出代价,实际上是一种
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如果收到的是现金货款,可以按以下步骤做会计分录:确认收款。将现金货款存入银行账户,或直接用现金支付。借记“银行存款”账户,贷记“主营业务收入”账户和“应交税费——应交增值税(销项税额)”账户。以上是一般做法,具体会计分录需要根据实际情况进行
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借银行存款或现金贷其他应付款
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借:现金 贷:其他应付款
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...中本次拨款为3000元。在某次校庆活动中,长春工业大学收到了捐款2000多元。2014年,长春工业大学的财政预算拨款支出预
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请按下列步骤操作:1、设置虚仓仓库,打开【基础设置】→【核算项目】,单击选择【仓库】核算项目,光标单击右边空白处,选择【新增】按钮,弹出【仓库-新增】界面,录入仓库信息,并选择【仓库类型】为虚仓,保存即可;
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利息收入分录是 借;银行存款 , 贷;财务费用——利息收入(或借方负数) 可能是你单位软件无法识别财务费用贷方发生额导致的报表勾稽关系不对,你可以计入借方负数,看是否还有差额
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一、收到增值税专用发票做账方法:1、收到增值税发票时,先检查一下发票的税号、日期、金额对不对,还有公司名称有没有漏字或错写,增值税发票抵扣期限为180天,收到的增值税发票看是什么时候开的,有没有超过180天的期限。应交税费-应交增值税(进项
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以下是一些建议:1. 确认复试时间和地点:仔细阅读复试通知,确保你清楚了解复试的具体时间和地点。2.准备复试材料:根据复试通知要求,准备好相关的材料,如身份证、学历证书、成绩单等。3. 复习复试内容:了解复试的形式和内容,针对复试科目进行复