进项税额转出的分录怎么做发票刚开进来的时候是借库存商品应交税费-进项税贷银行存款。。。。那税额转出再做一个什么分录
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借;库存商品等科目贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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借;库存商品等科目贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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你看看是不是保存的格式不对,你再保存一次选择exlec格式
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您好!严格来说是不可以的。
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内帐可以做,外账是不能支付这些税款的,这些税款本来应由开票方缴纳
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开票时需要开明细名称的,可以开,但是如果你没有进项,那么你就没有成本扣除了。
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不允许差额征税的
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您好!可以抵扣。180天之内认证。
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先礼后兵。
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如果不影响认证,可以使用否则退回让对方重新开具一份
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不愿意退,那也不会给他们再开具一份发票
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可以通过的
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可以的。
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这样是有很大风险的,一个企业的成本怎么会比收入还高
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按劳务报酬计算
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您好在项目把在地预缴在机构所在地申报预缴的税款填写报表本期已缴就可以抵扣。
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把税控盘的金额在这个月申报的时候填写在防伪税控及维护费减免栏次需要抄税的
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您好!不用的。有银行账单就可以了。
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按垫付款处理的
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!不需要做什么。直接作废就行了。