药店送赠品怎么做账
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借:营业外支出 贷:库存商品应交税额---应交增值税(销项税额)
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借:营业外支出 贷:库存商品应交税额---应交增值税(销项税额)
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预支时在其他应收款科目下核算,实际报销时根据部门结转到相应费用(管理费用或销售费用、制造费用等)
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可以来会计学堂学习哦
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得看具体是什么支出
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红字借库存现金贷主营业务收入。应交税费应交增值税
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非日常活动的搬迁可以做费用,用于生产产生的,可以做制造费用,分摊到成本
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按实际到账的做借;银行存款贷;实收资本
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可以计入管理费用-物业费
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借;应交税费-所得税贷;银行存款借;所得税费用贷;应交税费-所得税减免的所得税,按实际应补(退)的税额做相关分录
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1、收到银行承兑汇票时(1)如果是货款借:应收票据 贷:主营业务收入应交税费——增值税(销项税额)(2)如果是以前欠的货款借:应收票据 贷:应收账款2、承兑汇票到期后借:银行存款 贷:应收票据
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借工程施工-合同成本贷银行存款
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不对哦,到票后要按暂估数量冲销相应暂估金额,差异调整成本
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您好!跟正数发票一样的做账,只是输入的时候输成负数。
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您好!1、计提工资借:管理费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资2、实际发放:借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金或银行存款应交税费-代扣代缴个人所得税3、根据月末账上实际应交个人所得税情况申报纳税,上交给税务机关后借:应交税费--
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视同内销时借;应收账款 贷:主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额)
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借;应收账款等科目贷;主营业务收入应交税费-应交增值税借;主营业务成本贷;库存商品
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看看这里的链接对你有帮助http://bbs.canet.com.cn/thread-300899-1-1.html
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借;应付职工薪酬贷;银行存款
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借;银行存款贷;应付账款或预付账款
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借;管理费用等科目贷;库存现金等科目