红冲发票怎么做账
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您好!跟正数发票一样的做账,只是输入的时候输成负数。
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您好!跟正数发票一样的做账,只是输入的时候输成负数。
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您好!1、计提工资借:管理费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资2、实际发放:借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金或银行存款应交税费-代扣代缴个人所得税3、根据月末账上实际应交个人所得税情况申报纳税,上交给税务机关后借:应交税费--
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视同内销时借;应收账款 贷:主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额)
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借;应收账款等科目贷;主营业务收入应交税费-应交增值税借;主营业务成本贷;库存商品
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看看这里的链接对你有帮助http://bbs.canet.com.cn/thread-300899-1-1.html
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借;应付职工薪酬贷;银行存款
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可以做账的
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您好!看不到您说的资料。
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借;银行存款贷;应付账款或预付账款
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借;管理费用等科目贷;库存现金等科目
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借:管理费用 贷:现金,抵扣,借:应交税费~减免税额 贷:管理费用或营业外收入
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可以入账,申报了就可以
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您好!看您是普通发票还是专用发票。
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根据《国家税务总局关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发[2004]136号)根据:“一、商业企业向供货方收取的部分收入,按照以下原则征收增值税或营业税:(二)对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(
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您好!做跟付款一样的红字凭证就可以了。
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借;银行存款贷;工程结算
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您好!借:库存商品贷应付账款等。
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外账通常是不计入核算
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需要取得相关发票的
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借;原材料等科目应交税费(待抵扣进项税额)贷;银行存款等科目