中秋节的过节费红包200怎么做账
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鉴于你企业还在筹建期,计入待摊费用
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鉴于你企业还在筹建期,计入待摊费用
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计入管理费用~会议费。。。。
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全额计提折旧借:管理费用等 贷:累计折旧
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这个没有关系的,需要一个客户的的代垫证明即可,记账借银行存款贷应收账款
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购进设备作为固定资产。。。。。
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借;预付账款贷;银行存款
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借xx贷预付账款。。。
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可以来会计学堂学习哦~~~~~~~
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先不入账,等开票了入账。。。
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先做暂估入库,借库存商品应付账款-暂估,然后结转成本
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借银行存款或应收账款贷其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税)
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作为销售方增值税普票和专票分录是一样的借:应收账款(现金、银行存款) 贷:主营业务收入应交税费—增值税(销项)
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要以发票内容做帐的~~~~~~
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借;管理费用贷;银行存款
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借;固定资产贷;银行存款
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借;待摊费用贷;银行存款
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借:银行或现金 贷:主营业务收入 贷:应交税金---应交增值税(销项税)
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是收入就当作收入处理
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没有发票不能做账,税法规定必须要有发票等合法单据。