国税税控盘上的实际销项税额是什么意思
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是指你开出的发票除掉作废发票的税额,实际产生的销项税额
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是指你开出的发票除掉作废发票的税额,实际产生的销项税额
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这是根据一般纳税人应纳税额的计算原理确定的
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不用。。。。。。。。。。。。
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实际销项税就是增值税-销项税
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纳税人购进货物或应税劳务,取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或国务院税务主管部门有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。1. 用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务。所称个人消费包括纳税人
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发票的所有联次都需要加盖发票专用印章。
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是的
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在销售退回的情况下,是销项负数的增普发票。
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用收入金额乘以税率
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销售折扣是按折扣之前的金额计提的商业折扣才是按折扣之后的金额计算
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不是的,应该借,其他应收款-退税款,贷,应交税费-出口退税。
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免的是销项税额,但是退税需要计算的可以抵扣
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借;应收账款贷;主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)
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这个不是进项税清单吗,可以从报税系统中打印啊
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收到客户货物抵货款要让他开具发票给你~然后你发货给另外一家要开票给他
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上期留抵由上期期末留抵税额结转税控盘减免由企业填写
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国家有税收优惠政策你可以百度一下,不是抵税是减免
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虚开发票是违法犯罪行为,个人建议根据真实的业务真实开具发票
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修改税目时如果使用开票系统提供的增值税税目编码功能则操作比较复杂。我们可使用电子报税系统提供的基础资料管理菜单下“开票系统税目初始化”功能进行调整。“开票系统税目初始化”功能共分为三个步骤:第一步: “常用税目初始化A”该步骤需要点击界面上
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25号扎账是指大型企业为了便于统计生产质量数据内部规定的时限;而对税局来讲核算报税时间是每月1日到月终最后一日;所以销售还是按1-31号全月的数据统计至于生产成本与产量可以按上月26-本月25日统计