筹建期间工程款发票如何入账
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借:在建工程贷:预付账款
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借:在建工程贷:预付账款
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个人建议可以计入管理费用
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内帐的话可以直接入主营业务成本~税费
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可以计入管理费用。。。。。。
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!如果金额不大可以直接计入销售费用,如果计入管理费用-业务招待费税会有差异调整有些麻烦。如果数量多金额的为了便于管理可以先入库存商品或物料用品科目领用时再转入费用科目。
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计入管理费用办公费
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进入你们的其他业务成本借其他业务成本应交税费-应交增值税(进项税)贷应付账款
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借银行存款贷财务费用-利息收入
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借管理费用贷银行存款
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代房东去税务局补开发票
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主要是看这个补贴款是怎么用的:一是以后作为补贴返还给个人,应当暂挂其他应付款;
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1、首先是按招待费入账,应计入“管理费用——业务招待费"或是”管理费用——礼品招待费“的二级科目。2、在税务实践中,将企业因宣传推广需要而发生的赠送业务区别情况对待。凡外购商品用于赠送的,通常作为招待费对待,按规定比例税前扣除。对于自产货物
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可以先挂应付账款,等付款的时候再冲应付账款就可以。
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入固定资产。申报时候加速折旧。
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借;管理费用贷;银行存款2800
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价税合计计入库存商品
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借;工程物资贷;银行存款借;在建工程贷;工程物资借;固定资产贷;在建工程
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借;管理费用等科目贷;库存现金等科目
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1.如公司需要便按不同币种设置明细,分别核算。一般按当月汇率换算人民币,收货款的时候,差额记到汇兑损益里。2. 汇兑损益亦称汇兑差额,就是由于汇率的浮动所产生的结果。企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时,由于采用不同货
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期初数据入账需要先设置会计期间、会计科目,然后搭建财务账务期初,录入期初数据。具体操作方法如下:1、先设置会计期间设置方法:基础资料--会计期间2、设置会计科目设置方法:基础资料--会计科目3、设置完以上3个步骤后,搭建财务账务期初这里说白