公司现在是0申报!但是有2个工人工资是4000快我该怎么发这笔工资啊!
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超过3500元的部分申报交纳个人所得税
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超过3500元的部分申报交纳个人所得税
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填写在预交税额
高考报考
职称答辩时选择专业的建议如下:选择与申报人员所申请的职称评审匹配度高的专业,有助于深入了解申报人员的专业背景和技能水平。例如,选择发电机械制造及其自动化等相关专业。考虑具有较好发展前景的专业,如大数据...
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职称答辩时选择专业的建议如下:选择与申报人员所申请的职称评审匹配度高的专业,有助于深入了解申报人员的专业背景和技能水平。例如,选择发电机械制造及其自动化等相关专业。考虑具有较好发展前景的专业,如大数据...
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微信申报是什么,小型微利公司的优惠是属于享受减免税
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需要填写进项税局,收入可以是0
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就是你当期已经申报的收入
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外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。外贸企业是实行免退税。因为内外销要分开合算,即外销的涉及的专用发票用于退税,不能进入进项。内销部份
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一般是按月申报
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亲,正常填写第一栏即可,第二栏是给特殊情况的纳税人准备的。欢迎亲,听鱼跃老师讲的申报表课程,2015年7-8月直播课程回放---王敏。
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是什么原因没有通过呢
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普通发票的金额和增值税发票的金额都是填写在附表一,增值税的销售额和销项税额填在增值税发票的列次,普通发票的填在其他发票的列次,你是哪里的,我们这里是用数字证书申报的,不知道你们那里是否是通过税务局网上申报的,你可以拨打当地的12366咨询一
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可以联系下地税管理员。
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您好!再做一份正确金额的,拿到大厅进行二次申报。
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主要是指辅导期纳税人先比对后抵扣的情况
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您好!举个列子:一个是6月认证,然后7月申报6月的税的时候抵扣。一个是5月认证,7月申报6月的时候抵扣。
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没有缴纳成功
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第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”:反映前期认证相符且本期申报抵扣的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。辅导期纳税人依据税务机关告知的稽核比对结果通知书及明细清单注明的稽核相符的税控
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是的,一年申报一次。
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申报项目符合相关规划、市场准人等条件。土地治理项目应当有明确的区域范围,地块相对集中连片,治理面积符合要求,水源有保障,灌排骨干工程基本具备;产业化发展项目申报单位管理制度和经营机制、财务状况、诚信记录等符合立项规定,项目资源优势突出,区域