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老师如何根据增值税税负。推算本期应认证的进项税额

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问题更新日期:2024-03-03 05:06:43

问题描述

老师如何根据增值税税负。推算本期应认证的进项税额求高手给解答
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假如你期初没有留抵税额:月销售收入含税269900,税负2%那么应交的增值税=269900/1.17*2%=4613.68而销售收入含税269900销项税=269900/1.17*17%=39216.24所以应抵扣的进项税=39216.24-4613.68=34602.56那么应认证的进项发票含税额=34602.56/0.17*1.17=238147.03