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老师代理业差额征税凭证怎么做比较好啊比如说营业收入10000成本9000我直接单计营收和成本那个增值税税额不对呢

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问题更新日期:2024-03-04 23:02:56

问题描述

老师代理业差额征税凭证怎么做比较好啊比如说营业收入10000成本9000我直接单计营收和成本那个增值税税额不对呢,麻烦给回复
精选答案
最佳答案

收入同时确认应交税费-应交增值税的贷方成本同时确认应交税费-应交增值税的借方,差额就是需要缴纳的税款