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本月做账但未抵扣的增值税要怎么做分录

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问题更新日期:2024-03-05 04:23:12

问题描述

本月做账但未抵扣的增值税要怎么做分录,麻烦给回复
精选答案
最佳答案

借;原材料等科目应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)贷;应付账款等科目

其他回答

如果已经结账了,就将应交税费-进项税转到应交税费-待抵扣进项税是吧老师?

其他回答

是在下一期做应交税费-进项税转到应交税费-待抵扣进项税是吧?

其他回答

结账了就只能在下一期做这个账务处理了

其他回答

抵扣的时候借;应交税费-应交增值税(进项税额)贷;应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)