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你好。应收账款、应付账款、预收账款、预付账款月末结转时应该怎么处理

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问题更新日期:2024-03-05 05:32:06

问题描述

你好。应收账款、应付账款、预收账款、预付账款月末结转时应该怎么处理求高手给解答
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一般不要出现负数就可以,

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老师,我们一般做账,是不是先做有票的凭证,销出去的用应收,购进来的用应付,然后再对银行流水,有对应的冲销,银行明细没有的就是用现金付,但是如果现付的金额比提现的要大,出现负数怎么办?应该怎么避免这种问题

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如果很多发票都是我们私人的票,开公司票而已呢?在其他应收冲?

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你说的正规做帐不会出现,没有钱怎么付款?所以货币资金不会出现负数。没有钱不付款就在应付账款里放着

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如果是个人垫款就在其他应付款科目下核算