4s店收到的劳务费发票应该如何做账
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请问这个劳务费是什么项目发生的
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请问这个劳务费是什么项目发生的
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您好!您应该做进项税转出。不过这个有的地方需要找专管员说明情况,并提交说明。建议您还是咨询下税务局再处理。
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您好!你可以在待抵扣进项税归集,比如您购物材料,借:原材料应交税费应交增值税(待抵扣进项税)贷应付账款等
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与运费一起开具发票
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借;银行存款贷;预收账款
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真伪一般是通过网站查询合规一般是根据经验判断取得的发票是否符合规定,相关要素是否齐全,是否符合公司报销制度等
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不用体现,全额计入费用
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借;管理费用等科目贷;库存现金等科目
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借:主营业务成本 贷:应付账款
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一般是需要去税局查询的
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借;应收账款等科目贷;主营业务收入应交税费-应交增值税借;应交税费-应交增值税,城建税等贷;银行存款
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借;应交税费管理费用等科目贷;银行存款
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多付的计入预付账款核算
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您好!这个好像只能看一个月一个月的。
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您好!这个你可以看下课堂的关于申报的课程。有视屏课程的。
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是当月最后一天之前都是可以的。
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借;原材料等科目贷;银行存款等科目
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台湾老师给贵公司做认证,开的是形式发票,您要到税务局去办理交税手续,然后用形式发票和交税单即可入账。如果您让老师发票税,大楖税费需要10%左右,税金计算请参考。税目纳税单位税款所属期间外币合同金额(美元)汇率合同金额核定利润率税率外币计税额
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采购入库单当被标上已结算时意思就是该张采购入库单已经与相对应的采购发票进行的勾兑(结算)如果要修改入库单,就要取消结算,可是取消结算有诸多限制,是否已生成凭证,采购系统是否已结账等等都要检查一下,如果没有其他关联操作,取消结算就可以了。
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简单的处理办法是补开一张价税合计的发票,补充入账即可。补充开票的时候,将材料采购成本合计到上一张发票中,计入本期,截止本期末这批材料的价款还应该是一致的。但是如果单位要求十分规范,必须红字处理。那就请对方开具红字发票,取得红字发票后,不要认