如何从发票上看出当时是用支票付款还是现金付款的
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贷:现金 XXXX银行存款 XXXX1.你可以拿2张付款凭证做。一张做现付 一张做银付 然后2张凭证和你的发票贴在一起就可以了2.前面还是做2张,一张做现付一张做银付发票贴在现付后面,银付的摘要里写:附件见现付X
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贷:现金 XXXX银行存款 XXXX1.你可以拿2张付款凭证做。一张做现付 一张做银付 然后2张凭证和你的发票贴在一起就可以了2.前面还是做2张,一张做现付一张做银付发票贴在现付后面,银付的摘要里写:附件见现付X
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增值税专用发票销售清单盖发票专用章。开具带销货清单的专用发票:进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“专用发票填开“界面-填写购货方信息—点击“清单”按钮-进入销货清单填开界面-填写各条商品信息-点击“退出“返回发票
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车辆使用费
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取消付现~取消结算~取消审核
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可以去国税网上验证一下
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在广东省国家税务局网站进行查询就是了
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在广东省国家税务局网站上进行发票真伪查询就可以了
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不可以这样操作哦。。。。
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收条不能税前扣除的,可以找商家拿发票
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先暂做挂帐开票时一起冲后做
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去国税网站代开增值税发票,税率是3%
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在状态查询里面然后点击专票和普票就可以查看
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借;应收账款等科目贷;主营业务收入应交税费-应交增值税你说的结转是指什么
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有租赁合同证明是公司承担,是可以的
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您好!购买金税盘和交技术维护费时:借:管理费用 贷:现金或银行存款抵减时:借:应交税费—应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
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您好!可以在总公司入账,然后总公司与分公司再挂往来就行了
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如果发票的付款人是公司的话,进差旅费可以,其实是个擦边球,按税法上的规定公司奖励员工旅游应进工资薪金的,不过为了避税还是可以进差旅费的,最好要旅游公司开会务费,这样就直接进管理费用了。
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1、开出时,作: 借:应收账款(银行存款) 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款
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采购运费借:制造费用-运费借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应付款销售运费借:销售费用-运费借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应付款
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税务登记证,发票专用章,公章,法人代表身份证,经办法人身份证,票种核定申请审批表,去税局申请回来自己开具