购入材料如果挂账是贷:应付账款付款时借:应付账款贷:银行存款那收承兑应该计入哪个账户
教育精选
您好!你收到承兑借应收票据贷应收账款。
教育精选
您好!你收到承兑借应收票据贷应收账款。
教育精选
不需要,只要用其他应收款或其他应付款--社保,先扣职工工资的时候,就是以后还要交给社保中心费,用其他应付款,借应付职工薪酬-工资贷其他应付款--社保现金,再上交社保中心,借应付职工薪酬--社保其他应付款-社保贷银行存款。先交社保,借借应付职
教育精选
冲减其他应付款,原始单据最好是报销回来的发票
教育精选
您好!这个电费到底是怎么个流程呢。到底谁付钱呢
教育精选
借:主营业务成本,贷:银行存款,分包给别人的算是自己的成本
教育精选
你!这个看内部规定,一般这样就可以了。
教育精选
可以的。摘要写成合并相同的明细科目,借:其他应付款,6万元, 贷:其他应收款,6万元。可以把其他应付款明细账页打印出来做为附件处理。
教育精选
报税没有发的工资和没有付款的房租费,不一定不可以算入管理费用,看情况定吧,如果属于报税期的,就应该算入的,如果不属于报税期的,就不算入。有发票没付款的材料,可以算营业成本的。
教育精选
正常的吧,我是觉得人家都还没有给你付款,你也不需要把东西邮寄到他那里,当然不能那么随便的把买家的地址和电话告诉你了,对吧
教育精选
税费包含在付款总金额中了的,按发票入帐。
教育精选
借;制造费用等科目贷;其他应付款借;其他应付款贷;库存现金
教育精选
如果说的是货款就做付款单,如果是费用就做费用报销单
教育精选
没有资本公积这个业务也很正常如果之前因为错误把应当计入资本公积的计入了其他应付款做一笔调整分录借;其他应付款贷;资本公积
教育精选
1、先交后扣的借:其他应收款-代扣社保 贷:银行存款2、先扣后交的借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—代扣代缴社保
教育精选
借;银行存款-转入账户贷;银行存款-转出账户
教育精选
通常是转入营业外收入
教育精选
是的,添加上就可以了。
教育精选
借:长期股权投资 贷:银行存款
教育精选
借:管理费用, 贷:其他应付款
教育精选
您好!明细账有,总账就有。总账是根据明细账来的